|
|
Faktúra |
7438325371
|
dodávka elektriny
|
425,11 |
s DPH |
|
411104080111
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra pre ŠJ |
Aneta Galová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438325370
|
dodanie elektriny
|
65,03 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150015
|
servisná podpora programu stravovanie
|
269,00 |
s DPH |
91/2015
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
ULRICH SOFTWARE |
ZŠ Benkova 34,Nitra pre ŠJ |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
potraviny
|
424,91 |
s DPH |
|
2-2015
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011133
|
potraviny
|
424,91 |
s DPH |
9/2015
|
2-2015
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011134
|
potraviny
|
805,94 |
s DPH |
9/2015
|
2-2015
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
tonery
|
132,59 |
s DPH |
|
52014
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
KOREKTA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
Aneta Galová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
potraviny
|
129,56 |
s DPH |
|
8-2015
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
plošná inzercia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Pardon s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
Aneta Galová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7150768409
|
za dodávku elektriny
|
695,41 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
346003780
|
vodné,stočné
|
1 325.94 |
s DPH |
|
421/2004
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
potraviny
|
255,36 |
s DPH |
|
6-2015
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
M.Molnár |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
potraviny
|
262,73 |
s DPH |
|
8-2015
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
potraviny
|
45.- |
s DPH |
|
13-2015
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Hybrav a.s |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014606420
|
dodávka tepelnej energie
|
8 169,16 |
s DPH |
|
7244002/05
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
NTS,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
BOZP za 1/2015
|
39,83 |
s DPH |
|
12007
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
RAUTEX,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity-basketbal
|
306.- |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Ing.Roman Melchert |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7438337656
|
dodávka elektriny
|
338,39 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
potraviny
|
224,05 |
s DPH |
|
14-2015
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
potraviny
|
288,47 |
s DPH |
|
8-2015
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
14.01.2015 |